21 de fev. de 2025

Reforma Tributaria e SAP

 Referente a reforma tributaria (Lei Complementar 214/2025) que está por vir a SAP recentemente lançou as primeiras quatro notas que impactam na criação de nota fiscal writer.

Deixo abaixo as notas e o link do blog do Renan onde podemos ver maiores detalhes inclusive na pratica.


-3563053 – Essa nota com as versões mínimas de SP para atender a reforma tributária em cada release de ECC e S/4HANA

-3561376 – Esta OSS Note é a que vai ser atualizada frequentemente sobre a reforma, então essa é a nota mestra de informações e já põe ela nos favoritos.

-3552901 – Atualização do código da J1B*N – Essa e a próxima eu exploro em detalhes no blog post.

-3552903 – Pré-requisitos técnicos para atualizar domínios e estruturas de dados


Fonte: https://s4cn.com/primeiras-notas-da-reforma-tributaria/

19 de mai. de 2020

Nova Nota Técnica 2020.002 - v.1.00


A SEFAZ liberou na data de ontem 18/05/200 uma nova nota técnica que trata o IPI assim como novos campos para o enquadramento.

Inclusão dos códigos 163,164 e 165 na tabela de enquadramento do IPI

Data para entrada em homologação: 30/05/2020
Data para entrada em Produção  11/06/2020


Link para a nota >>CLIQUE AQUI<<

29 de abr. de 2020

85 - Sap Como usar a transação CG3Z e CG3Y

Pessoal, abaixo um breve comentário de como utilizar as transações CG3Z e CG3Y, onde:

CG3Z - utilizamos para subir um arquivo do frontend, maquina local para o diretorio.
CG3Y - utilizamos para baixar arquivos de um caminho da AL11

A utilização de ambas não tem segredos, bastante utilizadas até para movimentar requests externas.

CG3Z

File de origem é onde você irá colocar o caminho do arquivo que deseja subir para um diretório na AL11

File de destino é o a pasta onde será gravado o arquivo enviado.

Uma vez feito isso basta subir o arquivo e dar ok.

O mesmo procedimento vale para a CG3Y porém é o caminho inverso

Aqui no file de origem, é o caminho exato da pasta onde esta o arquivo e tambem o nome e extensão
logo, no file dest front end, é o caminho para baixar na sua maquina, alem do caminho, também colocar o nome do arquivo e extensão de acordo com a origem.

Qualquer duvida, deixem nos comentários.


84 - Tabela Centro de Custo - SAP CO

Para quem estiver procurando as tabelas de centro de custo e elemento de custo, segue abaixo as respectivas.

cost element CSKB
Cost center CSKS
COFIT Total by CO-Object
COEP line items by CO-Object

4 de mar. de 2020

83 - Manual Archiving SAP

Anexo um manual detalhando a execução do processo de Archiving, precisamente para os objetos de SD.

Para baixar clique no link abaixo:

MANUAL ARCHIVING SAP

2 de dez. de 2019

82 - Ativar Novo Esquema de Calculo (Pricing)

Quando um novo esquema de calculo é gerado também é necessário ativar ele no SAP para que seja corretamente realizado os cálculos, caso contrario a pricing ficará uma bagunça. 

Abaixo, deixo como ativa-la após ter sido criada:

Spro

  • Contabilidade financeira (nv.) 
  • Configurações globais contabilidade financeira (novo) 
  • IVA 
  • Configs.globais 
  • Brasil 
  • Cálculo de imposto baseado em condições 
  • Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições 

Em seguida indicar o tipo de esquema (A = Determinação de Preço e V = Vendas em SD)


Por fim, entradas novas e adicione seu esquema de calculo marcando o flag indicando que é relevante para o calculo de imposto baseado em condições (CBT)



18 de out. de 2019

81 - Ativar e Desativar aba Cartão de Pagamento na VA01

Surgiu recente uma duvida de como ativar ou desativar a aba "Cartão de Pagamento" na VA01. Para fazer isso, vá até a VOV8 e no tipo de ordem de vendas que deseja alterar, nas oções de faturamento o campo TP de Prog Cartão pagamento deixe em branco caso queira ocultar a aba ou algum valor, (normalmente 03), para que seja exibida.



80 - Criando tipo de movimento para Delivery em SD

Dias atrás uma pessoa me procurou pois não estava conseguindo alterar o tipo de movimento quando gerava a delivery, (VL01n), pois bem, segue abaixo como fazer, é algo simples que as vezes no calor esquecemos o caminho.

na spro:


  • Vendas e distribuição 
  • Venda 
  • Documentos de vendas 
  • Divisões da remessa 

voce pode criar a categoria ou alterar uma já existente:


na categoria você adiciona qual o tipo de movimento deseja que seja realizado ao sair com a delivery. Inclusive neste customizing voce tem outras opçoes como por exemplo, determinar se o item é ou não relevante para a delivery.


25 de jun. de 2019

Curso Intensivo Conceitos Fiscais + Localização Brasil MM e SD.

Para você que quer ter um Intensivo de Conceitos Fiscais + Localização Brasil MM e SD.
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3 de mai. de 2019

79 - Nota Tecnica NT 2019.001 - Regras de Validação

A SEFAZ disponibilizou hoje uma nova nota tecnica com algumas novas regras de validação como a obrigação de informar o ICMS Desonerado.

Para baixar CLIQUE AQUI

15 de abr. de 2019

78 - Marretando, (Editando), uma tabela



1 - pela SE16 selecione a tabela que deseja editar algum dado e digite /h na caixa de transações e pressione enter

uma mensagem como da figura abaixo irá aparecer indicando que o modo debug esta ativado


conforme tela abaixo, de dois cliques no ponto do programa if code=Show e altere o valor de "Show" para "EDIT" em seguida pressione F8 e os campos da tabela estarão abertos para edição.


uma vez alterado o que deseja, clicar em salvar.


4 de abr. de 2019

77 - PDF com Relacionamento entre tabelas do SAP

Pessoal, vou anexar um PDF que muitos já conhecem e que ajudam muito no desenho e no entendimento de demandas e projetos por ai a fora.

Trata-se de um PDF com a relação da grande maioria das tabelas do SAP e sua ligação com outros módulos.

Para baixa o PDF >>>CLIQUE AQUI<<<

ou

Google Drive >>>CLIQUE AQUI<<<


15 de out. de 2018

75 - SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:


1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de 11%, (este valor será retido da conta do cliente)


2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que uma das pernas sejam lançadas
no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor


3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

  • Imposto retido na fonte (IRF)
  • Imposto retido na fonte ampliado
  • Lançamento
  • Contas para imposto retido na fonte
  • Gravar contas para IRF a pagar



4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da contrapartida, especifico na chave 40


  • Imposto retido na fonte (IRF)
  • Imposto retido na fonte ampliado
  • Lançamento
  • Contas para imposto retido na fonte
  • Gravar contas para IRF a pagar
  • Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte


5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta
configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:


note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou
agregar ao valor da conta de cliente.

E é isso, espero ter ajudado, qualquer duvida deixem nos comentários abaixo.





















28 de ago. de 2017

26 de mai. de 2017

73 - Customizing IRF Retidos (impostos retidos)

Aqui vou explicar um pouco sobre como configurar a retenção de impostos no SAP.

Temos duas situações que vou considerar neste exemplo:

1 - impostos retidos no pagamento
2 - impostos retidos na fatura

No caso vamos configurar o PCC (pis, cofins e CSLL), para ser contabilizado no pagamento e IR e ISS no momento da fatura.

Caminho:

Criando as categorias de IRF para lançamento da entrada da fatura

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado

Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura




Em seguida vamos criar as categorias de PCC que serão retidas no momento do pagamento

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira à Imposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado
Cálculo àCategoria de imposto retido na fonte à Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento


Para cada categoria criada devemos atribuir uma condição de imposto respectiva, 

Contabilidade financeira àConfiguração contabilidade financeira àImposto retido na fonte (IRF) àImposto retido na fonte ampliado àCálculo àCategoria de imposto retido na fonte àDefinir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento àAtribuir tipo de condição a categoria de IRF


No mesmo caminho na opção abaixo, vamos atribuir a categora de IRF a cada condição de IRF criada


em seguida definimos a formula do IR


Agora atribuir cada categoria para as chaves de operação

Montante base para IRF à Definir chave de operação para mont.de imposto modificado




E em seguida os seguintes caminhos:

è Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF
è Empresa à Atribuir categorias de IRF a empresas
è Lançamento à Contas para imposto retido na fonte à Gravar contas para IRF a pagar

e e é isso, agora é testar lembrando de atribuir cada condição que deve ser retida no CADASTRO DO CLIENTE ou  FORNECEDOR.














26 de set. de 2016

Tutorial de como instalar o SAP full na sua maquina

Pessoal, segue um tutorial para instalar o SAP ECC FULL em uma maquina virtual definitivamente.

Este é o SAP Full portanto voce podera ter o ambiente pronto para estudos sem ter que pagar ninguem pelo tal do HD virtual bla bla bla.

Compartilhem, distribuam, e vamos estudar.

Obs, no arquivo em anexo está o guia básico, antes de disponibilizar, eu testei, e criei algumas maquinas virtuais com o SAP, que esta na versão 6.04

duvidas, deixem nos comentários que vou ajudando na medida do possível

peço apenas que leiam cuidadosamente os links que estão no documento, fazendo certo, dará certo!

tudo o que vc precisa baixar esta nos links abaixo!

13 de abr. de 2016

73 - Criando um Cenario de Nota fiscal Complementar (impostos e Preços)



Estou anexando uma nota SAP para quem quer criar, aprender ou deixar na manga a criação de um cenário de nota fiscal complementar, tanto para impostos quando de preços, via fluxo de SD.


Neste caso teremos:


  • Ordem de Vendas
  • Fatura
  • Nota fiscal


A configuração é simples porem com algumas atenções ao novo esquema de calculo e mapeamento das conditions.

Seguindo a nota com atenção o cenário sai perfeito.

CLIQUE AQUI para baixar o pdf da nota SAP


12 de abr. de 2016

72 - Saber o que esta sendo levado para o XML (função J_1B_NF_MAP_TO_XML)

Pessoal para quem não sabe ou tem dificuldade em saber quais os valores estão sendo levados para o xml da nota fiscal, vou deixar aqui uma pequena dica de como fazer e saber quais essas informações.

o include que vamos por um ponto de parada fica dentro da função J_1B_NF_MAP_TO_XML

vamos direto ao ponto pela SE38 acessando o include  LJ_1B_NFEF71

o ponto abaixo é utilizado quando o SAP esta integrado com o GRC portanto é necessário termos isso em mente, ou seja, teremos duas chamadas:



  CALL FUNCTION '/XNFE/OUTNFE_CREATE'

ou

  CALL FUNCTION 'J_1BNFE_OUTNFE_CREATE'

este ultimo usado quando optamos em utilizar uma solução não standard.


Colocando um ponto de parada neste ponto ao gerar uma nota fiscal seja writer ou via SD, a função é chamada e já com todas as informações que serão levadas para o xml.



Isto ajuda muito quando você tem alguma informação que não esta saindo no xml, para desenhar melhorias relacionadas a nota fiscal eletrônica.




Duvidas, deixem nos comentários!

71 - Criação de Conta Caixa (cash accounting)

Para os cenários de Amostra gratis por exemplo nao costuma ter a duplicata gerada para o cliente, os impostos são contabilizados em uma conta e o restante em uma conta caixa.

Neste caso podemos configurar isso no SAP seguindo a parametrização abaixo:

Transação OV74

Crie uma nova sequencia de acesso 



Transação OV75



Transação OV76

Crie a nova procedure com copia da KOFIAC



Transação VOFA

Agora no customizing do documento de faturamento atribua a nova procedure


como segundo step é necessário ainda atribuir uma chave de conta, onde pode ser feito direto pela OV77 e na VKOA.


Duvidas, deixem nos comentários!








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